Najpierw zmieniamy miesiąc, na ten, w którym robimy korektę.Poprzednią listę kasujemy (wybieramy tylko tę osobę do korekty). W danych kadrowych zmieniamy to co uległo zmianie (FP). Robimy nalicz listę. Zapisz listę jako korektę (V). Drukujemy listę po nowemu. Oczywiście drukujemy całą dla jasności. Nakładamy ją w teczce z listami razem z poprzednią. Do księgowości należy zrobić PK . FP na minus