Witam, końcem czerwa zamawialiśmy internetowo środek trwały niskocenny, wystawiona została faktura proforma, której opłacenie było warunkiem dostarczenia środka trwałego. W lipcu po dostawie środka trwałego wystawiona została właściwa faktura.
Jak u siebie praktykujecie jeżeli chodzi o księgowanie: dajecie to na pozostałe rozrachunki czy na konto stricte przypisane do danego dostawcy?
Proszę również o ogólny schemat księgowania dla pewności.
Z góry wszystkim dziękuję