29.12.2015 zamówiono rolety i zapłacono przelewem za f-rę proformę 700,- 15.01.2016 odebrano rolety i f-rę wystawioną 15.01/2015 na kwotę 600,- oraz 100, odebrano gotówkę, którą wpłacono na konto bankowe.
zaksięgowano w 12/2015
201/130, 700,- przelew za f. proforma 29.12.2015
księgowanie w 01/2016
130/201, 100,- wpłata gotówki na konto
kiedy zaksięgować
013/201, 401/072 600,- f-ra z 15.01.2015
Proszę o podpowiedź.